中注协约谈会计师事务所,强化2024年上市公司内控审计
AI导读:
近日,中注协向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,强调内部控制审计的重要性,要求详细说明承接的上市公司客户2024年内部控制审计开展情况,确保审计工作准确性和透明度。
人民财讯4月8日电,近日,中国注册会计师协会(中注协)针对2024年年报审计,向相关会计师事务所发出了约谈函,重点强调了上市公司内部控制审计的重要性及潜在风险。此函件旨在提醒会计师事务所关注上市公司客户在2024年的内部控制状况,并要求其详细说明内部控制审计的进展情况,以确保审计工作的准确性和透明度,维护资本市场的健康发展。
(文章来源:人民财讯)
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