AI导读:

瑞银集团的审计机构安永对其财务报告内部控制出具“否定意见”,指出瑞银在截至2024年底的财务报告内部控制方面存在不足,这一事件引发了市场广泛关注。

瑞银集团的审计机构安永对瑞信遗留问题的财务报告内部控制发表了“否定意见”。周一发布的年度报告显示,安永指出瑞银“在截至2024年12月31日的财务报告内部控制方面存在不足”,这一发现引发了市场关注。这一事件再次凸显了金融机构内部控制的重要性,对于投资者来说,了解并关注此类信息对于评估投资风险至关重要。

(文章来源:财联社)