瑞银集团财务报告内控遭安永否定,引发市场关注
AI导读:
瑞银集团的审计机构安永对其财务报告内部控制出具“否定意见”,指出瑞银在截至2024年底的财务报告内部控制方面存在不足,这一事件引发了市场广泛关注。
瑞银集团的审计机构安永对瑞信遗留问题的财务报告内部控制发表了“否定意见”。周一发布的年度报告显示,安永指出瑞银“在截至2024年12月31日的财务报告内部控制方面存在不足”,这一发现引发了市场关注。这一事件再次凸显了金融机构内部控制的重要性,对于投资者来说,了解并关注此类信息对于评估投资风险至关重要。
(文章来源:财联社)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。