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中国证监会北京监管局对顾兆翔与林亚隽在执行雪榕生物2020至2022年度财务报表审计项目中的审计违规问题采取出具警示函的监管措施,涉及固定资产减值复核程序执行不到位及会计政策披露评价不准确等问题。

  财中社2025年2月8日最新报道:近日,中国证监会北京监管局于2025年2月5日正式发布公告,对两位审计专业人士——顾兆翔与林亚隽在执行雪榕生物(股票代码:300511)2020至2022年度财务报表审计项目中存在的问题,采取了严厉的监管措施,即出具警示函。此次监管行动直指两人在审计执业过程中的不规范行为。

  具体违规事项涉及固定资产减值复核程序执行不力,未能有效识别雪榕生物对威宁香榕生物科技有限公司资产组减值测试中存在的多项计算错误,包括可收回金额的错误估算、营运资本预测方法的不当应用,以及单位成本中折旧摊销测算方法的失误。这些问题直接影响了雪榕生物2020至2022年净利润金额,分别造成-1683万元、1857万元和-397万元的财务影响。此外,两人在审计过程中还未能准确评价2022年固定资产会计政策披露的合理性,大方雪榕生物科技有限公司的运输工具、机器设备及房屋建筑物的折旧年限与预计净残值率在审计报告中存在明显不符,进一步凸显了审计质量的缺失。

  鉴于上述违规行为,中国证监会北京监管局决定对顾兆翔与林亚隽采取行政监管措施,即出具警示函,并将此次事件记入证券期货市场诚信档案。此举旨在警示行业从业者,强调审计执业风险的重要性,要求相关责任人及时采取措施加强质量管理,确保审计执业的高标准与严要求。同时,两人需在收到决定书之日起30日内向北京监管局提交书面报告,并抄报上海证监局,以展示整改行动与后续改进计划。

(信息来源:财中社,确保内容权威准确)

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