审计署公布2023年度中央预算执行审计整改报告
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审计署公布2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告,显示整改工作取得显著成效,涉及资金5380多亿元,金融反腐力度加大,查处违法放贷案件360多件。
财联社12月22日讯(记者彭科峰)今日,审计署在其官方网站上正式公布了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》及相关文件,详细披露了审计整改工作的最新进展。
截至2024年9月底,审计报告中要求立即整改的1786个问题中,已有1691个(占比94%)完成整改;分阶段整改的817个问题中,513个(占比62%)已完成。对于需要持续整改的问题,相关部门已制定了详细的整改时间表和路线图,明确了责任单位和年度整改措施。此次整改共涉及资金5380多亿元,制定并完善了1300多项规章制度,对2800多人进行了追责问责。
值得注意的是,审计署署长侯凯在报告中特别指出了金融企业国有资产审计中发现的问题及整改情况。截至报告发布,已整改问题涉及资金高达755.56亿元。其中,针对偏离服务实体经济定位的问题,中国人民银行和金融监管总局已制定专项工作方案,加强对金融机构信贷业务的监管,有效治理和防范了资金空转现象。此外,针对金融资源供给结构不够优化的问题,相关银行也采取了积极措施,如督促挪用科技创新贷款的企业提前结清贷款,并加强贷后管理,减少空转套利空间。
在金融反腐方面,金融监管总局与司法机关紧密配合,查处了360多件违法放贷案件,涉及金额超过100亿元。同时,对于骗取财政补贴的保险公司及其投保单位,相关部门也采取了严厉措施,不仅收回了被骗取的补贴资金,还将涉事单位纳入失信名单,三年内禁止其申请资金和项目。
此外,审计署在报告中还强调了2023年度审计整改的六大亮点之一,即“进一步强化底线意识,推动防范化解重大领域风险”。在债务管理方面,财政部通报了8起隐性债务问责典型案例,并加强了全口径地方债务的统计监测。在金融风险方面,相关部门推动建立了高风险机构退出市场的联动机制,强化了行政处罚、民事追责和刑事打击的衔接配合,进一步完善了金融风险监测预警和早期纠正机制。
(图片来源:审计署官网)(文章来源:财联社)
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